問題已解決
老師,麻煩問下,以前年度有掛賬的成本,現(xiàn)在核實下來這筆錢不付了,我賬務處理應該怎么處理呀?
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速問速答您好!你以前是怎么做的分錄?
2022 03/16 14:31
84785003
2022 03/16 14:59
掛的其他應付款
84785003
2022 03/16 15:00
借管理費用 貸其他應付款,是直接沖回嗎
宋生老師
2022 03/16 15:03
你好!你現(xiàn)在是借其他應付款 貸營業(yè)外收入
84785003
2022 03/16 15:03
用什么資料作為附件呢
宋生老師
2022 03/16 15:04
你好!這個自己寫個證明,證明為什么不能付了
84785003
2022 03/16 15:06
為什么要轉入營業(yè)外收入呢
宋生老師
2022 03/16 15:11
你好!欠別人的錢,不用付了,就是計入營業(yè)外收入
業(yè)外收入是指企業(yè)發(fā)生的與其日?;顒訜o直接關系的各項利得。
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