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預(yù)提費(fèi)用跨年賬務(wù)怎么處理

84784957| 提問時(shí)間:2022 03/10 10:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,預(yù)提的費(fèi)用,跨年有取得發(fā)票嗎
2022 03/10 10:03
84784957
2022 03/10 10:08
就是取得發(fā)票了
鄒老師
2022 03/10 10:09
你好,需要把預(yù)提的費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
84784957
2022 03/10 10:19
做完這些,那還要不要做以前年度損益調(diào)整這一個(gè)分錄
鄒老師
2022 03/10 10:20
你好,需要把預(yù)提的費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄? (涉及損益的科目,是通過?以前年度損益調(diào)整 科目代替入賬)
84784957
2022 03/10 11:46
分錄是不是這樣:借:以前年度損益調(diào)整,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2022 03/10 11:47
你好,你是做的 沖銷預(yù)提,還是根據(jù)發(fā)票做的分錄呢??
84784957
2022 03/10 15:52
沖銷預(yù)提,根據(jù)發(fā)票做的分錄做后,再做這兩筆分錄是不是這樣:借:以前年度損益調(diào)整,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2022 03/10 15:54
你好,是的,是這樣的?
84784957
2022 03/10 16:02
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整這一筆分錄是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做還是結(jié)轉(zhuǎn)損益前做
鄒老師
2022 03/10 16:03
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做
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