問(wèn)題已解決

借銀行存款,管理費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),貸應(yīng)收賬款,跨年怎么調(diào)整,正確分錄是借銀行存款,其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來(lái),貸應(yīng)收賬款

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/05 20:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 匯算清繳調(diào)增
2022 03/05 20:13
84785019
2022 03/05 20:15
可以直接,借其他應(yīng)收款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
84785019
2022 03/05 20:15
現(xiàn)在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則好像不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了
84785019
2022 03/05 20:15
現(xiàn)在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則好像不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了
郭老師
2022 03/05 20:30
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有以前年度損益調(diào)整, 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目,如果你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的可以。
84785019
2022 03/05 20:35
如果是上個(gè)月的也是這樣調(diào)整嗎?
郭老師
2022 03/05 20:38
是當(dāng)年的借其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)負(fù)數(shù)
84785019
2022 03/05 20:40
但是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了呀
郭老師
2022 03/05 20:41
你好,沒(méi)有關(guān)系的,月末還是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)負(fù)數(shù)的管理費(fèi)用就是了。
84785019
2022 03/05 20:42
如果我借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)負(fù)數(shù),那這個(gè)維度后續(xù)不會(huì)發(fā)生了,那不是一直掛在那里嗎
郭老師
2022 03/05 20:53
管理費(fèi)用月末都是沒(méi)有余額的,他結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),你讓它掛在哪里?
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~