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應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么樣調(diào)

m0874_46918| 提問時(shí)間:2022 03/03 21:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)余額可以調(diào)整到預(yù)付賬款科目
2022 03/03 21:20
m0874_46918
2022 03/03 21:22
幾年前遺留下來的,付了款沒有票
bamboo老師
2022 03/03 21:23
請問貨物收到了嗎
m0874_46918
2022 03/03 21:28
是費(fèi)用不是貨物
bamboo老師
2022 03/03 21:28
那實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎
m0874_46918
2022 03/03 21:46
是幾年前實(shí)際發(fā)生了的
bamboo老師
2022 03/03 21:47
借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款 沒有發(fā)票 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增
m0874_46918
2022 03/03 21:51
,謝謝老師。
bamboo老師
2022 03/03 21:52
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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