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問題已解決
請老師幫忙寫一下這題的分錄:華語公司本期自行建造職工俱樂部領(lǐng)用生產(chǎn)用A原材料60萬元,其購入時(shí)支付的增值稅稅額為10.2萬元。該工程同時(shí)又領(lǐng)用本公司生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品B產(chǎn)品,該產(chǎn)品實(shí)際成本75萬元,計(jì)稅價(jià)格92萬元,消費(fèi)稅率10%。謝謝老師!
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借:在建工程 60+10.2+75+9.2+11.96=166.36
貸:原材料60
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10.2
貸:庫存商品75
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅 92*0.1=9.2
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 92*0.13=11.96
2022 02/25 20:28
拉夫油
2022 02/25 20:33
請問考慮“增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”和“增值稅銷項(xiàng)稅額”是因?yàn)槭裁茨兀柯闊├蠋熈?/div>
bamboo老師
2022 02/25 20:33
因?yàn)槁毠ぞ銟凡窟M(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣
拉夫油
2022 02/25 20:33
哦哦明白了,很感謝老師
bamboo老師
2022 02/25 20:34
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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