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前任會計沒有交接,我該怎么建賬

84785042| 提問時間:2022 02/23 21:32
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,你用他的賬套接著做就可以了。
2022 02/23 21:35
84785042
2022 02/23 21:37
比如說同樣是9月份末資產(chǎn)負債表的貨幣資金余額是20萬元,銀行對賬單的余額9月的余額是1000元, 他的賬套是自己的沒在公司電腦上
劉艷紅老師
2022 02/23 21:39
你可以直接通過電子稅務(wù)局上財務(wù)報表做期初。上面有資產(chǎn)負債表和利潤表。
84785042
2022 02/23 21:41
公司沒有買財務(wù)軟件,財務(wù)軟件是前任會計自己的,她在自己家的電腦上,公司只有打印出來的憑證,我剛來這個公司,我應(yīng)該從那個時間節(jié)點開始
劉艷紅老師
2022 02/23 21:57
你到電子稅務(wù)局時面去取期初數(shù)就可以了。
84785042
2022 02/23 21:57
老師:電子稅務(wù)局財務(wù)報表資產(chǎn)負債表期初數(shù)不平處理呀,比如說同樣是1月份末資產(chǎn)負債表的貨幣資金余額是20萬元,銀行對賬單的余額1月的余額是1000元,老師:這種情況怎么處理呀?
劉艷紅老師
2022 02/23 21:58
你把不平的直接計到未分配利潤里面唄,這也沒有辦法了。
84785042
2022 02/23 22:05
計到未分配利潤里面,其他月份的資產(chǎn)負債表和以前會計每個季度資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)不一致,馬上匯算清繳了數(shù)據(jù)都對不上
劉艷紅老師
2022 02/23 22:06
你按最后一個月或季度的數(shù)據(jù)作期初數(shù)據(jù),前面的報表不用去管。
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