問題已解決

想問一下,財(cái)務(wù)軟件,初始建賬,有銀行存款、固定資產(chǎn)兩項(xiàng)原始數(shù)據(jù),如何對(duì)沖平衡?

84785000| 提問時(shí)間:2022 02/21 15:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你還有其他的嗎?比如往來(lái)科目,這個(gè)錢是哪里來(lái)的?是不是借個(gè)人的?
2022 02/21 15:51
84785000
2022 02/21 15:52
網(wǎng)上說(shuō)銀行存款可與未分配利潤(rùn)試算平衡,那固定資產(chǎn)呢?
郭老師
2022 02/21 15:53
這個(gè)銀行存款是哪里來(lái)的?
郭老師
2022 02/21 15:53
是你們單位的收入嗎?如果不是的話,這個(gè)是不是借款,其他應(yīng)付款可以對(duì)應(yīng)銀行存款的。
84785000
2022 02/21 15:54
中途改用財(cái)務(wù)軟件,上年結(jié)轉(zhuǎn)而來(lái)
郭老師
2022 02/21 15:55
上年的期末余額有嗎?
郭老師
2022 02/21 15:55
根據(jù)上年的期末余額直接結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)就是了。上年的期末余額有哪些?你結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)哪些?
84785000
2022 02/21 16:05
中途改用財(cái)務(wù)軟件,上年結(jié)轉(zhuǎn)而來(lái),行政單位,固定資產(chǎn)不提折舊,最后報(bào)廢
郭老師
2022 02/21 16:09
那你的固定資產(chǎn)也得錄入,你報(bào)廢的話在這個(gè)月調(diào)整。
郭老師
2022 02/21 16:09
你前后的銜接之前,期末余額是怎么做的,你的期初余額就得錄入多少。
84785000
2022 02/21 16:16
都是上級(jí)行政撥款,自己沒有收入
郭老師
2022 02/21 16:20
你怎么有未分配利潤(rùn)?你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎?
84785000
2022 02/21 16:47
行政單位,單位經(jīng)費(fèi)
84785000
2022 02/21 16:49
很簡(jiǎn)單,沒有幾個(gè)科目
84785000
2022 02/21 16:50
銀行存款都是國(guó)家撥款
郭老師
2022 02/21 16:56
放到財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里面。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~