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老師小規(guī)模普票收入是價(jià)稅合計(jì)入賬,入應(yīng)收賬款,實(shí)際收到款時(shí)是扣掉稅費(fèi)的金額,應(yīng)收賬款沖不完,怎么做賬呢?

妮妮| 提問時(shí)間:2022 01/17 11:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是什么原因?qū)е聦?shí)際收到款時(shí),要扣掉增值稅呢??
2022 01/17 11:13
妮妮
2022 01/17 11:20
不知道呢,學(xué)校財(cái)稅局打款的時(shí)候直接就只打了金額那欄,稅額欄沒打
妮妮
2022 01/17 11:21
是我稅票開錯(cuò)了嗎?
鄒老師
2022 01/17 11:31
你好,是不是稅票開錯(cuò)了,需要拿到合同金額與你開具發(fā)票合計(jì)金額比較才知道的 對(duì)方應(yīng)當(dāng)按含稅金額打款才是的?
妮妮
2022 01/17 11:39
那稅票開錯(cuò)了怎么辦?我看了下這兩年都是這樣開的
鄒老師
2022 01/17 11:48
你好,需要紅沖,然后按正確的金額開具發(fā)票?
妮妮
2022 01/17 11:53
前幾年的都要紅沖嗎?那做賬怎么做呢?匯算清繳需要重新調(diào)嗎?我這邊是小規(guī)模納稅人,增值稅開的也沒有到起征點(diǎn)
鄒老師
2022 01/17 12:00
你好,前幾年的都要紅沖。紅沖之前收入分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅, ?貸:應(yīng)收賬款 然后根據(jù)實(shí)際開具發(fā)票情況做收入分錄 之前的匯算清繳,不需要更改
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