問題已解決

老師,麻煩問下,我們賬上還有去年暫估下來的,應(yīng)付賬款-暫估60幾萬還在賬上掛著的,我該怎么平賬啊?我來就一直掛著的

84784972| 提問時間:2022 01/14 11:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時分錄是怎么做的?已經(jīng)抵扣了所得稅嗎?
2022 01/14 11:21
84784972
2022 01/14 13:36
老師,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 后面沖 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,還有幾筆是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 后面沖后面沖 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
郭老師
2022 01/14 13:38
你這個紅沖的不對,你看一下你這個紅沖應(yīng)該是個負數(shù),最后一個分錄。
84784972
2022 01/14 14:09
老師,紅沖是分錄是負數(shù)
郭老師
2022 01/14 14:20
你好。那你能帶上金額嗎?
84784972
2022 01/14 14:26
老師,金額有點大不太方便,主要是我們公司沒庫管,庫存都是亂的
郭老師
2022 01/14 14:29
實際這些庫存是一致的嗎?賬上和倉庫的是一致嗎?如果不一致的話,你可以紅沖。
84784972
2022 01/14 14:39
老師,我問了之前的會計,對方說去年12月暫估了成本,后面來的發(fā)票沖紅了暫估一部分,現(xiàn)在賬面上的暫估沒其他票來沖了,他說之前暫估成本多了。不一致的,問題是我現(xiàn)在不知道怎么處理賬上掛著的那應(yīng)付賬款-暫估60多萬的金額,賬上庫存也沒有
郭老師
2022 01/14 14:42
那你先掛著就可以啊,到時候你們對賬的時候會核對出來。
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