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老師 ,往年虧損, 今年盈利已經(jīng)彌補(bǔ)了往年虧損還是盈利, 需要做分錄嘛 ,分錄怎么寫

84784992| 提問時(shí)間:2022 01/13 10:41
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,今年盈利已經(jīng)彌補(bǔ)了往年虧損還是盈利,需要交納所得稅的
2022 01/13 10:41
紫藤老師
2022 01/13 10:42
本月計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
84784992
2022 01/13 11:06
嗯嗯 ,那我往年虧損10萬, 今年盈利13萬, 本年利潤顯示13萬 ,所得稅正常是3250 , 但實(shí)際繳納750 ,這所得稅的差額我需要做分錄嘛, 還是說正常計(jì)提13萬的所得稅
紫藤老師
2022 01/13 11:17
說正常計(jì)提13萬的所得稅
84784992
2022 01/13 11:26
那就是正常計(jì)提3250 ,系統(tǒng)默認(rèn)的往年虧損10萬, 實(shí)際繳納750 ,不做任何分錄 , 到22年1月的時(shí)候怎么做分錄補(bǔ)這2500所得稅的差額呢 ?
紫藤老師
2022 01/13 11:27
往年虧損10萬不做任何分錄 ,只做你所得稅的分錄
84784992
2022 01/13 14:14
那我所得稅應(yīng)該是計(jì)提3250 ,實(shí)際繳納的750 , 倆者相差的2500 ,所得稅不就掛著2500嘛?
紫藤老師
2022 01/13 15:17
你先彌補(bǔ)虧損,再計(jì)提所得稅的了
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