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老師 ,往年虧損, 今年盈利已經彌補了往年虧損還是盈利, 需要做分錄嘛 ,分錄怎么寫

84784992| 提問時間:2022 01/13 10:41
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,今年盈利已經彌補了往年虧損還是盈利,需要交納所得稅的
2022 01/13 10:41
紫藤老師
2022 01/13 10:42
本月計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 本月結轉時: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 下月繳納時 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
84784992
2022 01/13 11:06
嗯嗯 ,那我往年虧損10萬, 今年盈利13萬, 本年利潤顯示13萬 ,所得稅正常是3250 , 但實際繳納750 ,這所得稅的差額我需要做分錄嘛, 還是說正常計提13萬的所得稅
紫藤老師
2022 01/13 11:17
說正常計提13萬的所得稅
84784992
2022 01/13 11:26
那就是正常計提3250 ,系統(tǒng)默認的往年虧損10萬, 實際繳納750 ,不做任何分錄 , 到22年1月的時候怎么做分錄補這2500所得稅的差額呢 ?
紫藤老師
2022 01/13 11:27
往年虧損10萬不做任何分錄 ,只做你所得稅的分錄
84784992
2022 01/13 14:14
那我所得稅應該是計提3250 ,實際繳納的750 , 倆者相差的2500 ,所得稅不就掛著2500嘛?
紫藤老師
2022 01/13 15:17
你先彌補虧損,再計提所得稅的了
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