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老師好,請問開具了差額征稅發(fā)票要怎么塡寫申報表?金額是601359.99 ,差額征稅金額:557037.35 實際交稅金額44322.64 ,那我是塡哪個金額

84784979| 提問時間:2022 01/12 11:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 先填寫附表三 金額和成本扣除額都要填寫的
2022 01/12 11:55
84784979
2022 01/12 15:07
老師,這么塡對嗎?
樸老師
2022 01/12 15:13
金額正確就可以的
84784979
2022 01/12 19:37
老師,老是跳出這個提示,我所有表格都保存了,請問有差額征稅,我附表具體要怎么塡?我塡了主表并沒有自動扣除差額部份
樸老師
2022 01/13 06:05
差額納稅填寫附表三
84784979
2022 01/13 09:01
老師,是所有都有附表三嗎?怎么沒看見附表三呀?
樸老師
2022 01/13 09:02
你是哪個表?截圖給我看下
84784979
2022 01/13 09:11
老師,我是這個表,
樸老師
2022 01/13 09:21
你沒有附表三的嗎
84784979
2022 01/13 09:56
老師,沒有附表三
樸老師
2022 01/13 10:04
在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中,支付的分包款填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計算”第10欄“本期發(fā)生額”。
84784979
2022 01/13 10:17
老師,填了,然后總是提示與主表不一致
樸老師
2022 01/13 10:25
你按照提示的修改就可以了
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