問題已解決

就是年底了嘛,我做的帳上:其他應(yīng)付款-社保公積金借方還有余額,要怎么處理可以做平呀?借方做管理費(fèi)用還是營業(yè)外收入呀?

84785003| 提問時(shí)間:2022 01/10 09:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看一下是不是沒有從工資里扣除。
2022 01/10 09:58
84785003
2022 01/10 10:00
是的,然后員工離職了 收不回來了
郭老師
2022 01/10 10:02
借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。
郭老師
2022 01/10 10:02
借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款。
84785003
2022 01/10 10:30
老師營業(yè)外收入貸方負(fù)數(shù)可不可以做呀?
郭老師
2022 01/10 10:33
你好,可以的,可以這么做。
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