問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人,以前季度享受增值稅減免,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在沖紅,增值稅怎么申報(bào)?賬務(wù)怎么處理?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/06 15:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你說(shuō)的紅沖是什么意思?
2022 01/06 15:19
84784979
2022 01/06 15:27
退款,增值稅發(fā)票沖紅
東老師
2022 01/06 15:28
那你就按照之前的做紅字會(huì)計(jì)分錄就可以。
84784979
2022 01/06 15:35
增值稅申報(bào)呢?
東老師
2022 01/06 15:35
增值稅按照正負(fù)相抵以后的申報(bào)。
84784979
2022 01/06 15:43
以前減免的不是沒(méi)有交錢(qián)嗎?現(xiàn)在正負(fù)相抵,不是減少的稅款?
東老師
2022 01/06 15:49
那前面的學(xué)霸轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的也需要沖銷的
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