問題已解決

請問跨年度沖紅以前年度收入發(fā)票,然后又重新開票賬務處理怎么做呀?

84784992| 提問時間:2021 12/24 09:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收帳款、負數(shù)貸主營業(yè)務收入、負數(shù)應交稅費、負數(shù) 借、應收賬款貸、主營業(yè)務收入、應交稅費。
2021 12/24 09:11
84784992
2021 12/24 09:18
沖了以前好幾年度發(fā)票,那以前年度的匯算清繳是否要更改申報?因為以前年度的收入減少了
郭老師
2021 12/24 09:19
紅沖和重新開的是一樣的,不影響。
84784992
2021 12/24 10:05
沖紅以前的以前年度的收入發(fā)票,就是以前年度收入少了,利潤那也少了,就是以前年度的匯算清繳的企業(yè)所得稅也減少了,我們不用重新更正申報匯算清繳嗎?我現(xiàn)在沖2018-2020年的收入發(fā)票,然后重新開好了正確的發(fā)票,就是稅率調整了
郭老師
2021 12/24 10:08
你好,主營業(yè)務收入和負數(shù),正數(shù)這兩個是一樣的金額嗎?
84784992
2021 12/24 10:13
不是的呢,老師
郭老師
2021 12/24 10:14
不一樣的話,把上面的主營業(yè)務收入改成以前年度損益調整,需要調整之前的匯算清繳。
84784992
2021 12/24 10:14
收入變少了老師
郭老師
2021 12/24 10:16
你好,那你之前多交了稅款,可以申請退稅。
84784992
2021 12/24 10:17
申報增值稅的話沖紅和重開都是在這個月里操作的,申報數(shù)據(jù)銷售收入無法調整以前年度的銷售呀,只有本年累計的
郭老師
2021 12/24 10:22
你好,你只需要調整企業(yè)所得稅的就可以啊,增值稅的在今年里面調整,在這個月申報。
84784992
2021 12/24 11:19
嗯嗯。我也這么覺得,企業(yè)所得稅更正申報,申請退稅,增值稅就當期據(jù)實調整申報就行了
郭老師
2021 12/24 11:22
對的是的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~