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之前預付貨款我做的是借:預付賬款,貸:銀行存款,后期收到對方開來的發(fā)票借:原材料,貸:應付賬款。之后需要預付賬款轉(zhuǎn)應付賬款嗎?

84785035| 提問時間:2021 12/16 09:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,后期收到對方開來的發(fā)票,分錄是 借:原材料,貸:預付賬款,注意這個地方貸方不是應付賬款科目?
2021 12/16 09:16
84785035
2021 12/16 09:19
那這個業(yè)務往來做分錄一直都是借:原材料,貸預付賬款嗎?
鄒老師
2021 12/16 09:22
你好,是的,是這樣的
84785035
2021 12/16 09:23
那企業(yè)收到對方預付款,分錄是借:銀行存款,貸:預收賬款;待后期開具發(fā)票給對方分錄應該怎么做?
鄒老師
2021 12/16 09:25
你好,后期開具發(fā)票給對方分錄是 借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84785035
2021 12/16 09:32
這樣做分錄的話出現(xiàn)了負數(shù)了可以嗎?
鄒老師
2021 12/16 09:33
你好,如果實際情況是負數(shù),也是可以的
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