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我想了解一下扶貧攻堅(jiān)造林專業(yè)合作社的核算流程

84784964| 提問時(shí)間:2021 12/14 09:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你們是專項(xiàng)款來做賬的 嗎。 這個(gè)屬于專項(xiàng)補(bǔ)助款是嗎??
2021 12/14 09:06
84784964
2021 12/14 09:11
我們這個(gè)是項(xiàng)目款
meizi老師
2021 12/14 09:15
你好;? ? 那你們是先收到了款? 在去支付是嗎 ??
84784964
2021 12/14 09:20
是的,是收到了款再去支付,這個(gè)做賬怎么做?
meizi老師
2021 12/14 09:23
你好;? 借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款-某項(xiàng)目;? 借? ?主營業(yè)務(wù)成本等貸銀行存款 ;??
84784964
2021 12/14 09:33
年終專項(xiàng)應(yīng)付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 .
meizi老師
2021 12/14 09:39
你好 ; 參考 : 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn)?/ 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項(xiàng)目 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:銀行存款
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