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老師 ,12月份收到增值稅進(jìn)項發(fā)票,備注是10月份的是不是要做到10月份里面,還是說讓對方開票的時候不要寫月份

84784948| 提問時間:2021 12/08 17:23
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制是要入10月份的賬務(wù)的。 進(jìn)項稅可以以后月份抵扣。
2021 12/08 17:23
84784948
2021 12/08 17:50
怎么區(qū)別記賬10月份已經(jīng)進(jìn)行抵扣的與未抵扣的,要在備注進(jìn)行稅后面未抵扣嗎?好算稅
星河老師
2021 12/08 18:14
同學(xué) 這個做賬的時候?qū)τ谖吹挚鄣陌l(fā)票 我們設(shè)一個科目 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣認(rèn)證進(jìn)項)
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