問題已解決

老師,請問“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出”這個科目的核算范圍是什么?

考爸007| 提問時間:2021 12/08 16:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 進項稅額抵扣后 然后用于下面這些項目 不能抵扣 要轉(zhuǎn)出 用于非應(yīng)稅項目的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù); 用于免稅項目的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù); 用于集體福利或者個人消費的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù); 非正常損失的購進貨物; 非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)。
2021 12/08 16:36
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