問題已解決

老師 咨詢個問題,就是對方給我們開的勞務(wù)發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)錯了,是專票,我們這邊已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了,對方需要在從新開,我們這邊會計分錄該怎么做啊

84785036| 提問時間:2021 12/06 15:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前的分錄是借工程施工應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款的嗎?
2021 12/06 15:43
84785036
2021 12/06 16:23
老師好 是的呢
郭老師
2021 12/06 16:26
借應(yīng)付賬款貸工程施工應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785036
2021 12/06 16:55
老師 這個分錄是不是不應(yīng)該這么做呀
郭老師
2021 12/06 16:56
為啥 銀行退回來嗎
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