問題已解決

老師,就是假如被**方開票開了100萬出去,我們應該給他開多少的發(fā)票呀?如果按照90%的成本開的話,那中間那個10%去哪里了啊?有點沒想明白

84784952| 提問時間:2021 11/23 17:55
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
建筑企業(yè)**業(yè)務(wù)的會計核算的原則是: (1)以被**方為會計核算主體,不能以**方為會計核算主體. (2)將**方看成是被**方的一個項目部. 建筑企業(yè)**工程的會計核算(以被**方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下: 1、被**方項目部專屬賬戶收到**方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設(shè)備墊資款時: 借:銀行存款 貸應付賬款――**方 或內(nèi)部往來――**方 2、被**方收到業(yè)主預付工程款時的賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 貸:預收賬款[收到業(yè)主預付款/(1+9%)] 應交稅費-------應交增值稅(銷項稅) [收到業(yè)主預付款/(1+9%)×9%] 別人項目**我單位如何進行賬務(wù)處理? 對于**經(jīng)營的會計處理分兩部分考慮,通常的**形式按照被**人的不同分為兩類, 一類是個人**有資質(zhì)的施工企業(yè). 另一類是沒有資質(zhì)的或者資質(zhì)較低的企業(yè)**有資質(zhì)的企業(yè)的. 【案例分析】 **人以200萬元,中標某項目,根據(jù)與公司訂立的合同,交**管理費3%,共計6萬元,材料100萬元,人工費40萬元。 資金往來設(shè)立: (叫內(nèi)部往來、或在應收帳款-內(nèi)部往來)會計科目. 一、被**方賬務(wù)處理 (1)確認工程結(jié)算開票, 借應收賬款――甲方200, 貸內(nèi)部往來――**方200/(1+9%)=183.49, 應交稅費――應交增值稅(銷)16.51 (2)收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應收帳款――甲方 200 (3)借,內(nèi)部往來――**方(3%管理費)6, 貸,其他業(yè)務(wù)收入6 應交稅費――應交增值稅(銷項稅額) -管理服務(wù)費6/(1+6%) ? (4)撥付**單位工程款時: 借:內(nèi)部往來――**方=183.49-6=177.49 貸:銀行存款 177.49 一、? **方收到款項, 借銀行存款177.49, 貸工程結(jié)算――項目177.49 ? 二、**方業(yè)務(wù): (1)材料發(fā)票 借:工程施工――合同成本(非人工成本)100 貸:內(nèi)部往來-項目100 (2)提供工資表 借:工程施工—合同成本(人工費)40 貸:內(nèi)部往來-項目40 同時:借:應付職工薪酬――人工費40, ???? 貸: 應付職工薪酬――人工費40 (3)管理費用結(jié)算表10 借管理費用10, 貸內(nèi)部往來――項目10 三、確認收入和成本, (1)借工程施工―合同毛利17.49, 主營業(yè)務(wù)成本160, 貸主營業(yè)務(wù)收入177.49 (2)完工后工程結(jié)算和工程施工對沖, 借工程結(jié)算177.49 貸工程施工―合同毛利17.49 工程施工―合同成本160 四、提供稅票(要用被**方的名字): (1)提供繳交增值稅,100*13%=13, 借應交稅費-應交增值稅(進)13, 貸內(nèi)部往來――項目13 (2)繳交增值稅=16.51-13=3.51 借應交稅費――未交增值稅3.51, 貸內(nèi)部往來—項目3.51 (3)繳交附加稅,3.51*12%=0.42 借:應交稅費――附加稅0.42萬元 貸:內(nèi)部往來――項目 0.42萬
2021 11/23 17:58
84784952
2021 11/23 18:02
老師你能用大白話大概講一下嗎
莊老師
2021 11/23 18:07
假如被**方開票開了100萬出去,我們應該給他開至少62萬的發(fā)票。成本占比62%左右,
莊老師
2021 11/23 18:07
10%大約就是管理費和其他費用,
84784952
2021 11/23 18:14
就是說其實那個10%就是他們扣掉的錢?
莊老師
2021 11/23 18:22
你好,這個要看合同里是怎么寫的,管理費用是多少,還有包含你們的利潤,
84784952
2021 11/23 19:09
老師,圖1這個是被**方的表格,比如這個數(shù)據(jù),被**方開票開出去100萬,我們按照90萬給他們開發(fā)票抵扣進項,然后按照這個扣款方式算下來的話,他們打款是88萬,但是我開票開出去的是90萬呀?圖2 這個差額是怎么產(chǎn)生的啊,我想不明白
莊老師
2021 11/23 19:39
你好,他們是扣掉企業(yè)所得稅=100*2%=2萬
84784952
2021 11/23 19:59
這個是這樣的,第一次我開票按照被**方給甲方開票的金額開的552045.94(稅率1%),他們抵扣了5465.6,然后最后扣款給我們打了489822.29,等于就是開多了62223.65,然后第二次開票我按照對方要求開了338827.47的專票(1%)和開具能夠抵扣的進項稅額金額的普票3354.7,對方最后打款金額就是404405.82,但是我現(xiàn)在按照他們的一個扣款算法,他們應該打款407677.06,這個是啥原因?。窟€是說就是打款打少了?他們所得稅是不是沒有扣除我們的成本,也就是這種算法,所得稅費用扣高了?
莊老師
2021 11/23 20:03
?是的他們所得稅是不是沒有扣除我們的成本,按開票100萬的2%扣除,
84784952
2021 11/23 20:10
那上面那個打款產(chǎn)生的差額是啥原因呀?是打少了嗎
84784952
2021 11/23 20:38
老師還在嗎,麻煩幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝了
莊老師
2021 11/23 23:07
你好,按照他們計算扣除沒有錯
84784952
2021 11/23 23:10
[捂臉]那為啥現(xiàn)在打款是404405.82,按照扣除方式算出來的是407677.06?是我成本票開少了?
84784952
2021 11/23 23:21
因為我沒有看到合同,合同這邊不是我經(jīng)手的,是不是正常合同上面會約定好整個項目應該開具多少成本票(材料和人工)然后再約定管理費用是多少,扣除這些費用之后的金額就是被**方的利潤?
84784952
2021 11/24 09:17
老師你看的了嗎,麻煩幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝了
莊老師
2021 11/24 10:06
你好,要和合同簽訂人一起把對方結(jié)算單核對一下
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