問(wèn)題已解決

老師,我這家單位是差額征收,8月份開錯(cuò)了2張發(fā)票,導(dǎo)致多繳納增值稅,然后10月開了2張紅字發(fā)票,開了一張藍(lán)字,然后這個(gè)稅款會(huì)不會(huì)留著以后抵。我這個(gè)主表對(duì)不對(duì),附表三和附表四需要填什么嗎

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/12 11:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你有差額納稅的附表三要填寫扣除的成本
2021 11/12 12:06
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