當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,請(qǐng)教一下,發(fā)票13%,收客戶7%,那6%從哪里扣?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,6%部分是企業(yè)自己承擔(dān)
2021 10/26 20:26
84785021
2021 10/26 20:32
如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,那6%可以用進(jìn)項(xiàng)稅額頂嗎?
小檬老師
2021 10/26 20:35
可以的,應(yīng)交增值稅=13%的銷項(xiàng)-所有專票的進(jìn)項(xiàng)
84785021
2021 10/26 20:40
當(dāng)我們收賬時(shí),是不是拿我們的對(duì)賬單的金額?6%=金額就是我們應(yīng)收賬款,是嗎?
小檬老師
2021 10/26 20:45
你們不是應(yīng)該收客戶7個(gè)點(diǎn)稅費(fèi)嗎,應(yīng)該是乘以7%才對(duì)
84785021
2021 10/26 20:56
對(duì)賬單?7%=應(yīng)收賬款.這個(gè)應(yīng)收賬款不用再交稅了吧?
小檬老師
2021 10/26 21:35
交稅是按開票金額交,應(yīng)收款不用另外交稅
閱讀 659