問題已解決

老師 我發(fā)現(xiàn)之前年度的到現(xiàn)在 應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 的借方有余額 這個我要則呢調(diào)整 還有應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅借方也有余額 了解到是之前的會計(jì)科目用錯導(dǎo)致的,這個我要怎么調(diào)整?

84784992| 提問時間:2021 10/26 17:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 的借方有余額這個是正常的哈。至于應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅借方也有余額,你就得逐月查原因了哈?;驹?每月的這個科目,應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 =本月銷項(xiàng)-( 上月留底+本月進(jìn)項(xiàng))
2021 10/26 17:38
84784992
2021 10/26 17:46
嗯這個額我懂 現(xiàn)在就是好幾年積累下來的錯誤 查起來太難了
家權(quán)老師
2021 10/26 17:47
是啊,只有逐個去查了,沒有簡便的辦法
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