問題已解決

老師,我不明白的一點是上面的研發(fā)支出已經(jīng)沒有金額了,最后怎么還得將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里呢?

84784984| 提問時間:2021 10/25 15:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 這個是費用化支出部分? 要月末轉(zhuǎn)管理費用去??
2021 10/25 15:19
84784984
2021 10/25 16:30
那前面的的歸集研發(fā)支出和產(chǎn)成品入庫的兩個分錄里的研發(fā)支出是哪個支出部分?
meizi老師
2021 10/25 16:35
你好;? ? 計入研發(fā)支出 -費用化 ; 研究階段的話? ? ?; 后面開發(fā)階段了計入研發(fā)支出-資本化
84784984
2021 10/25 16:55
現(xiàn)在我公司的賬務是計入研發(fā)支出-費用化支出,每月月末又將費用化支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用了,現(xiàn)在研發(fā)支出和管理費用的余額都是零,如果今年年底我公司把研發(fā)成功的產(chǎn)品賣了,怎么做賬務處理呢?
meizi老師
2021 10/25 17:07
你好,要轉(zhuǎn)入庫存商品去銷售
84784984
2021 10/25 17:36
現(xiàn)在每個月末余額都是零,怎么轉(zhuǎn)入庫存商品呢?
meizi老師
2021 10/25 17:47
你好要調(diào)整下,借庫存商品貸管理費用
84784984
2021 10/25 18:19
管理費用月底都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了呀
meizi老師
2021 10/25 18:19
所以去沖,如果你跨年了就這樣處理,沒有跨年,借庫存商品貸管理費用
meizi老師
2021 10/25 18:20
再把管理費用月末轉(zhuǎn)本年利潤去
84784984
2021 10/25 18:22
老師,我不明白怎么沖減
meizi老師
2021 10/25 18:25
上面分錄給你做了的借庫存商品借管理費用負數(shù),借本年利潤貸管理費用負數(shù)這樣來轉(zhuǎn)
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