問(wèn)題已解決

增值稅納稅申報(bào)的問(wèn)題,納稅申報(bào)表提取的數(shù)據(jù)跟稅控盤(pán)數(shù)據(jù)不一致,這是怎么回事老師?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/21 11:26
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)應(yīng)該是你的納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤了。就是稅盤(pán)的抄稅時(shí),已經(jīng)將你當(dāng)月(或當(dāng)季度)的數(shù)據(jù)上傳了稅務(wù)局,你如果是數(shù)據(jù)比對(duì)不符,就是說(shuō)明你數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,需要填寫(xiě)正確后,才能完成申報(bào)工作
2021 10/21 11:28
84784992
2021 10/21 11:31
這個(gè)差額很大,納稅申報(bào)表比稅控盤(pán)少,我查了 ,但是納稅申報(bào)表那個(gè)數(shù)據(jù)我不知道是咋來(lái)的怎么辦
江老師
2021 10/21 11:32
萬(wàn)一不行,你可以打開(kāi)稅控盤(pán),直接看開(kāi)具的全部發(fā)票明細(xì)
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