問題已解決

老師,我們公司接到稅務(wù)局電話說今年收到的倆張發(fā)票是虛開,要調(diào)出來,補(bǔ)繳稅額。請(qǐng)問怎么調(diào)賬務(wù)處理?

84784951| 提問時(shí)間:2021 10/20 15:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
把賬上記的成本費(fèi)用沖了 交所得稅?
2021 10/20 15:19
84784951
2021 10/20 15:34
那應(yīng)該怎么做分錄
玲老師
2021 10/20 15:47
原來分錄做負(fù)數(shù)分路。然后繳納稅款, 然后繳納稅款,借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。。借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
84784951
2021 10/20 15:52
我們付款是實(shí)際付出去的,我是4月付5月收到發(fā)票,現(xiàn)在9月要調(diào)賬 我4月付:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 5月收到:借:銷售/管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
84784951
2021 10/20 15:53
我想問就是我現(xiàn)在要調(diào)賬,要怎么做分錄
玲老師
2021 10/20 15:56
借應(yīng)收賬款貸管理費(fèi)用。
84784951
2021 10/20 15:58
但是這個(gè)款是收不回來的了
玲老師
2021 10/20 15:59
收不回來的記營業(yè)外支出。
84784951
2021 10/20 16:05
不用調(diào)整利潤嗎?
84784951
2021 10/20 16:06
那費(fèi)用做借方紅字可以嗎
玲老師
2021 10/20 16:14
。后面就是寫我前面發(fā)給你交稅的分錄。
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