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未計(jì)提壞賬,但發(fā)生壞賬,怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785004| 提問時(shí)間:2021 10/19 12:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 補(bǔ)計(jì)提,借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 發(fā)生壞賬,借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款?
2021 10/19 12:10
84785004
2021 10/19 12:20
信用減脂損失余額最后怎么核銷?
84785004
2021 10/19 12:22
月末怎么處理?
鄒老師
2021 10/19 13:55
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借:本年利潤,貸:信用減值損失
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