問(wèn)題已解決

我們是免稅企業(yè),開(kāi)了張帶有13%的稅率的票,并且跨月了,這怎么辦呢?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/15 19:05
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好!這個(gè)需要紅沖發(fā)票? 然后重新開(kāi)具的哦
2021 10/15 19:06
84785034
2021 10/15 19:07
是報(bào)稅的時(shí)候通不過(guò)
許老師
2021 10/15 19:08
是要紅沖原來(lái)開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票呀
84785034
2021 10/15 19:08
申報(bào)增值稅的時(shí)候要求填報(bào)稅額,現(xiàn)在增值稅基本上都退不了,交的話(huà)就等于給國(guó)家做貢獻(xiàn)了
許老師
2021 10/15 19:09
我說(shuō)了紅沖的? ? ?現(xiàn)在不行只能先交? ?后期紅沖退稅的
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