問題已解決

老師你好 非學(xué)歷教育服務(wù)培訓(xùn)費,是由于我機構(gòu)的學(xué)生去其他機構(gòu)表演產(chǎn)生費用,這個月開了10萬多的發(fā)票怎么入賬合理呢,小規(guī)模的,能幫我解答問題嗎謝謝

84784997| 提問時間:2021 10/13 10:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ? ? 借銀行存款貸 主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅;? 這個是季末不超過45萬普票 你做賬:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收? ?入
2021 10/13 10:31
84784997
2021 10/13 10:33
我是支出哦,收到普票呢,計入管理費用可以嗎,以前是這么記的
meizi老師
2021 10/13 10:40
?你好 ;? 你不是開了 普票出去嗎? 你說的是這個月開票出去了? ?不是你的收入嗎? ;? ?如果是收到普票? ?那就計入管理費用去 ; 與你收入無關(guān)的支付的情況? ;??
84784997
2021 10/13 10:44
不是,是我收到哦
84784997
2021 10/13 10:45
老師怎么大的金額一次記管理費不用分攤呀
84784997
2021 10/13 10:47
那不是走公賬付款的,要多做一筆其他應(yīng)付款對不對老師?
meizi老師
2021 10/13 10:51
?你好 ;? ? ? ? ?如果是收到的 ; 1. 你做;借長期待攤費用 貸銀行存款 ;按月分攤? 比如按3年分攤下:借管理費用 貸長期待攤費用??
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