問題已解決

老師,前會計前期沒有把應(yīng)收賬款掛借方,回款時卻做了貸方:應(yīng)收賬款,導(dǎo)致出現(xiàn)應(yīng)收賬款貸方余額,怎么調(diào)?調(diào)整分錄:借應(yīng)收賬款,貸什么好呢?

84785000| 提問時間:2021 09/28 15:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款就可以啊。
2021 09/28 15:55
84785000
2021 09/28 16:02
那預(yù)收賬款出現(xiàn)的貸方余額呀
郭老師
2021 09/28 16:04
你好,預(yù)收賬款出現(xiàn)了貸方是正常。
84785000
2021 09/28 16:05
正常不是要平掉賬的嗎?是以前沒有把應(yīng)收賬款掛在借方,現(xiàn)在收回來了
郭老師
2021 09/28 16:07
你好,這個錢是你們提前收了人家的嗎?
郭老師
2021 09/28 16:07
給對方提供了服務(wù),還是多收了?
84785000
2021 09/28 16:10
老師 是押金,
郭老師
2021 09/28 16:15
是押金的話,你放到預(yù)收賬款里面可以的 或者是你轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款。
84785000
2021 09/28 16:23
還有,發(fā)現(xiàn)前期掛賬應(yīng)付賬款貸方余額,領(lǐng)導(dǎo)說實際已經(jīng)沒有應(yīng)付了?,F(xiàn)在要清賬,我不能做,借應(yīng)付,貸營業(yè)外收入吧?
84785000
2021 09/28 16:24
我懷疑是前財務(wù)收回來了沒有去沖掛賬的應(yīng)付賬款導(dǎo)致。那要怎么平掉這些應(yīng)付呢
郭老師
2021 09/28 16:26
你好,你看下你們的現(xiàn)金能一致嗎?如果現(xiàn)金金額大的話,你可以用現(xiàn)金支付。
84785000
2021 09/28 16:31
沒有設(shè)現(xiàn)金科目,要平掉的應(yīng)收金額還比較大,咋辦呢,應(yīng)付,不是應(yīng)收
郭老師
2021 09/28 16:34
應(yīng)付帳款用啥支付的
郭老師
2021 09/28 16:34
你問一下老板當時用什么來支付的? 會不會是他個人支付的?
84785000
2021 09/28 16:37
銀行存款,貨幣資金只設(shè)了銀行存款
84785000
2021 09/28 16:38
銀行余額和賬能對起來
郭老師
2021 09/28 16:42
借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2021 09/28 16:42
你看一下你有欠老板的錢嗎?或者是老板欠你的錢?
84785000
2021 09/28 16:45
沒呢 老師
郭老師
2021 09/28 16:45
那你坐上面的分錄,以后還錢的時候還給你法人。
84785000
2021 09/28 16:46
如果寫申請調(diào)賬,如何做調(diào)整分錄把應(yīng)付賬款清零?
郭老師
2021 09/28 16:48
你好,借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入,或者是借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款,這個兩個你自己選擇。
郭老師
2021 09/28 16:48
看下其他的往來是正確的嗎?
84785000
2021 09/28 16:57
應(yīng)收多掛了,但沒有應(yīng)付的明細,無法核對
郭老師
2021 09/28 16:59
應(yīng)收是你的收入多嗎?
84785000
2021 09/28 17:01
應(yīng)收掛多了,實際沒有那么多應(yīng)收
郭老師
2021 09/28 17:02
借、應(yīng)收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。
郭老師
2021 09/28 17:02
發(fā)票開多的情況下,需要紅沖開負數(shù)發(fā)票。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~