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請(qǐng)問我現(xiàn)在開票,按照老項(xiàng)目交企業(yè)所得稅和滯納金,我應(yīng)該怎么做賬

84785003| 提問時(shí)間:2021 09/24 09:43
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
2021 09/24 09:43
84785003
2021 09/24 09:47
滯納金呢 老師
84785003
2021 09/24 09:52
以前年度損益調(diào)整是不是應(yīng)該調(diào)到未分配利潤呢
小云老師
2021 09/24 10:19
也是用以前年度損益調(diào)整,要轉(zhuǎn)入未分配利潤
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