問(wèn)題已解決

老師,我公司有**二建,但是不交社保,一年8000塊給對(duì)方,這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/23 10:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?
2021 09/23 10:14
84785015
2021 09/23 10:17
我沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票,直接對(duì)公轉(zhuǎn)給個(gè)人的!可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?要是做到工資表里面,就要給他們申報(bào)個(gè)稅,我們沒(méi)有跟他們沒(méi)有簽勞務(wù)合同的,可以申報(bào)個(gè)稅嗎?
鄒老師
2021 09/23 10:20
你好,需要取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬,需要申報(bào)個(gè)人所得稅
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