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稅一550第307題干第二條,在倒推不含稅銷售額的時(shí)候?yàn)槭裁床挥?%的稅率?而默認(rèn)3%?1%不是也可以專票嗎?

m5530_67888| 提問(wèn)時(shí)間:10/04 12:27
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周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí),幫助學(xué)員順利通過(guò)考試。
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在計(jì)算煙絲的消費(fèi)稅時(shí),需要考慮煙絲的已納稅額。題目中提到,從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)的煙絲,取得C企業(yè)自行開具的增值稅專用發(fā)票,注明稅款600元。這里并沒(méi)有提到C企業(yè)是享受優(yōu)惠按照1%的稅率開具的專用發(fā)票,因此我們默認(rèn)按照小規(guī)模納稅人通常的3%稅率來(lái)計(jì)算。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

10/04 14:32
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