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統(tǒng)一核算,異地移送,假如移送產(chǎn)品成本80萬,不含稅售價(jià)100萬。在移送時(shí)和實(shí)際銷售時(shí),分別怎么做賬。有些老師回答的時(shí)候,沒有在移送的時(shí)候計(jì)算增值稅,不是需要視同銷售,征稅的嗎

m6916_71268| 提問時(shí)間:08/05 09:53
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會(huì)計(jì)學(xué)碩士,會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
已解答2049個(gè)問題
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設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外1.移送貨物的一方:  借:其他應(yīng)收款--內(nèi)部應(yīng)收款80*1.13    貸:庫存商品等80      應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)80*13%2.接受貨物的一方:  借:庫存商品    應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

    貸:其他應(yīng)付款--內(nèi)部應(yīng)付款

3.接受貨物一方銷售時(shí):

借:應(yīng)收賬款100*1.13

貸:主營業(yè)務(wù)收入100

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100*13%

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08/05 09:53
m6916_71268
08/05 13:04
視同銷售時(shí),是根據(jù)公允價(jià)值計(jì)算銷項(xiàng)稅的吧?
張老師
08/05 13:04

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是的,視同銷售時(shí),通常會(huì)根據(jù)公允價(jià)值來計(jì)算銷項(xiàng)稅。
祝您學(xué)習(xí)愉快!

張老師
08/05 13:04

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
是的,視同銷售時(shí),通常會(huì)根據(jù)公允價(jià)值來計(jì)算銷項(xiàng)稅。
祝您學(xué)習(xí)愉快!

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