問(wèn)題已解決

老師您好,去年的印花稅少申報(bào)了,今年補(bǔ)申報(bào)印花稅,企業(yè)所得稅匯算清繳是否也需要更正申報(bào),如果需要更正,怎么更正呢?

130****3235| 提問(wèn)時(shí)間:07/10 23:38
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于老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)學(xué)碩士,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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如果尚未匯算清繳,直接在匯算清繳時(shí)調(diào)整就可以了

如果已經(jīng)匯算清繳過(guò)了,可以更正申報(bào)

更正流程:

1、登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入用戶的納稅頁(yè)面,選擇納稅申報(bào)和繳費(fèi);2、選用更正申報(bào),點(diǎn)擊申報(bào)錯(cuò)誤更正;3、稅種選擇企業(yè)所得稅,輸入申報(bào)日期,點(diǎn)擊查詢;4、系統(tǒng)列出查詢結(jié)果,點(diǎn)擊右側(cè)更正申報(bào),修改并重新提交申報(bào)錯(cuò)誤。

祝您學(xué)習(xí)愉快!
07/10 23:38
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