問題已解決

老師你幫我看一下,就是這個利潤分配這一塊,我是不是分錄弄錯了,還是咋回事,為啥到最后期末余額是負數(shù)的,你幫我看看這個科目余額表有沒有問題

m65713766| 提問時間:03/11 18:37
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務(wù)專家
已解答10091個問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

利潤分配是怎么發(fā)生的呢?

您這期初都是0,此處不應(yīng)會涉及此科目發(fā)生額。

還有,這發(fā)生額是借方,這余額也應(yīng)是在借方的,怎么是貸方負數(shù)呢?


祝您學(xué)習(xí)愉快!

03/11 18:43
m65713766
03/11 19:25
我是不是要先計提利潤分配 我好像少記了這一步
王一老師
03/11 19:27

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

先是當(dāng)期損益轉(zhuǎn)入本年利潤,但是您看,您管理費用都沒有結(jié)轉(zhuǎn),所以本年利潤您也一樣沒有完成

同時,一般情況下,在年末時,本年利潤才是結(jié)平轉(zhuǎn)入利潤分配,那問題就是,您這利潤分配是怎么來的呢?


祝您學(xué)習(xí)愉快!

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