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老師,我們公司送給客戶一臺智能手表,,我應該怎么記賬,是記在業(yè)務招待費嗎,有沒有個人所得稅

84784990| 提問時間:01/02 11:05
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,是記在業(yè)務招待費,按偶然所得交個稅20%
01/02 11:07
84784990
01/02 11:17
老師,我這個會計分錄怎么計,手表的專票不含稅價是1700,進項稅額是221
家權老師
01/02 11:19
1、采購 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。
84784990
01/02 11:31
老師,這個手表買來就直接送了,沒有差價,你看我畫框里面分錄做的對不對
家權老師
01/02 11:34
那個個人所得稅計入營業(yè)外支出。不能稅前扣除
84784990
01/02 11:46
老師,這個手表也不是我們公司生產的商品,就單純買了送給客戶的禮品,為啥要視同銷售確認增值稅呢,就算進項不能抵扣,為啥不是進項稅轉出呢
家權老師
01/02 11:48
贈送的行為就是視同銷售的哈
84784990
01/02 12:07
老師,這個意思是不是就像把手表買了收到的錢給人發(fā)了工資的意思
84784990
01/02 12:36
老師,我感覺視同銷售應該是指公司日常銷售的一些貨物,感覺就買的禮品手表應該不算視同銷售
家權老師
01/02 14:20
贈送的行為,在增值稅就要視同銷售的哈,不是你感覺
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