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小規(guī)模納稅人支付給代理商的進(jìn)口增值稅和代理服務(wù)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?(其中,已收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書;還有一部分是支付給代理商的服務(wù)費(fèi),還未讓對(duì)方開發(fā)票。)

84784948| 提問時(shí)間:2024 12/30 15:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,增值稅記入庫存金額,代理費(fèi)還沒開票記入到預(yù)付賬款
2024 12/30 15:46
84784948
2024 12/30 15:55
這個(gè)貨物沒有以本公司的名義支付過,就相當(dāng)于本公司庫存目前沒有這個(gè)貨,好像是其他公司單獨(dú)支付了這個(gè)貨款。本公司只是向代理商支付過這筆增值稅和代理服務(wù)費(fèi)。這種情況也是增值稅直接計(jì)入庫存商品嘛?
東老師
2024 12/30 15:56
那這個(gè)增值稅這些也是別的公司轉(zhuǎn)給你們,你們代為支付的嗎?
84784948
2024 12/30 16:02
相當(dāng)于是 那筆款是以往來款轉(zhuǎn)進(jìn)來的
東老師
2024 12/30 16:03
比如說你們收到錢的時(shí)候,借銀行存款貸,其他應(yīng)付款 等你們?cè)俎D(zhuǎn)給別人的時(shí)候就是借其他應(yīng)付款貸,銀行存款
84784948
2024 12/30 16:05
目前還沒開票,也沒簽合同 好像是本公司其中的一個(gè)股東那邊的公司
東老師
2024 12/30 16:06
你說的這個(gè)是什么意思?
84784948
2024 12/30 16:09
這筆增值稅和服務(wù)費(fèi)我們支出約22W,另一個(gè)公司對(duì)公轉(zhuǎn)入25W。金額不是按照我們支出而轉(zhuǎn)入的相同金額,但是這是支出的款和收到的款,都是這個(gè)股東在負(fù)責(zé),相當(dāng)于他的業(yè)務(wù)
東老師
2024 12/30 16:10
那這種情況你們只能是接收到往來款
84784948
2024 12/30 16:10
收到這個(gè)25W目前是做的預(yù)收
東老師
2024 12/30 16:10
22和25的這個(gè)差額是什么呢
84784948
2024 12/30 16:13
你的意思是我們對(duì)公收到的這筆25W,做其他應(yīng)付款嗎
東老師
2024 12/30 16:14
對(duì),付出去的時(shí)候再?zèng)_銷其他應(yīng)付款
84784948
2024 12/30 16:17
當(dāng)時(shí)我問了那個(gè)股東,這個(gè)25W是不是貨款要不要開票,他說后面會(huì)補(bǔ)合同,開票等兩個(gè)月,先掛往來。好像22和25也沒有直接的關(guān)系。
東老師
2024 12/30 16:18
你的意思是你們公司要提這個(gè)人股東開票,對(duì)嗎?
84784948
2024 12/30 16:18
但是當(dāng)時(shí)確實(shí)是等這筆25打進(jìn)來后才有錢支付出去的
東老師
2024 12/30 16:18
首先你得搞清楚了這個(gè)個(gè)人股東要做什么,是用你們公司付款還是其他的什么情況
84784948
2024 12/30 16:20
那可不可以做預(yù)收款呢 我現(xiàn)在是做內(nèi),我也問了下代賬他是做的往來 一樣嗎
東老師
2024 12/30 16:20
對(duì),內(nèi)賬是嗎,可以暫時(shí)記入預(yù)收賬款
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