問題已解決
供應(yīng)商開的專票,價稅合計11300,稅是1300已經(jīng)都抵扣了,但是后來發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,供貨商給優(yōu)惠了1000,怎么做賬???
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速問速答同學(xué),你好
供貨商給優(yōu)惠了1000,怎么做賬???
是你們直接少付1000嗎?對方開具紅字發(fā)票了嗎??
2024 12/28 10:49
84784985
2024 12/28 10:57
供貨商先給開的票,已經(jīng)抵扣了,發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量瑕疵,對方給優(yōu)惠1000,發(fā)票沒作廢還是那張票
小菲老師
2024 12/28 10:59
同學(xué),你好
之前分錄
借:庫存商品 10000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進? 1300
貸:應(yīng)付賬款? 11300
優(yōu)惠1000
借:應(yīng)付賬款? ?1000
貸:庫存商品 1000
84784985
2024 12/28 11:18
1300抵扣了就抵扣了,沒事是吧
小菲老師
2024 12/28 11:27
同學(xué),你好
沒關(guān)系的
84784985
2024 12/28 11:34
假如對方紅沖這張發(fā)票,然后重新開,抵扣了的進項稅怎樣處理?
小菲老師
2024 12/28 11:53
同學(xué),你好
紅沖這張發(fā)票,那要做進項稅額轉(zhuǎn)出
84784985
2024 12/28 11:55
在電子稅務(wù)局上能撤銷抵扣勾選嗎
小菲老師
2024 12/28 11:59
同學(xué),你好
當(dāng)期可以撤銷,跨期不可以了
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