問題已解決

老師,我們公司是一般納稅人,做光伏新能源的 購買安裝材料后材料直接給到下面的二級代理 在供應(yīng)商這邊購入材料的時候我做的分錄是 借:庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)9 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 109 給到下面公司的時候提5個點(diǎn),不開票我做的分錄是 借:應(yīng)收賬款 114.45 貸:庫存商品 114.45 這樣是不是不對??。

84784977| 提問時間:2024 12/24 20:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,等于是賣給二級代理商材料嗎
2024 12/24 20:19
84784977
2024 12/24 20:26
對? 但是不給二級代理商開發(fā)票 到結(jié)算的時候,二級代理給我們開結(jié)算發(fā)票(墊付的材料款不開票 比如結(jié)算金額總共10萬? 墊付材料款3萬 那么二級代理給我們開票7萬 我們付款的時候沖(應(yīng)收)3萬材料款? 應(yīng)付7萬
84784977
2024 12/24 20:27
材料我們是在供應(yīng)商那邊買過來,提5個點(diǎn)賣給二級代理商
東老師
2024 12/24 20:29
對,那就是按照上面這么做賬
84784977
2024 12/24 20:38
那我月末庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么處理 買來的時候庫存商品是100 賣出的是庫存商品是114.45
東老師
2024 12/24 20:40
貸方應(yīng)該是庫存商品100,差額是稅點(diǎn)應(yīng)該是你們利潤記入主營業(yè)務(wù)收入
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