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老師你好,請問對方給我們開具發(fā)票7000元,實(shí)際我們給人家用公戶付款2萬,我如何做賬合理呢?按發(fā)票金額7000元做賬。銀行流水對不上,麻煩老師給我指導(dǎo)一下,謝謝

84784952| 提問時(shí)間:2024 12/18 16:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
如果是預(yù)付款項(xiàng): 收到 7000 元發(fā)票時(shí): 借:原材料 / 庫存商品等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容確定科目)7000 貸:應(yīng)付賬款 7000 通過公戶支付 20000 元時(shí): 借:應(yīng)付賬款 7000 借:預(yù)付賬款 13000 貸:銀行存款 20000 如果是多付貨款: 收到 7000 元發(fā)票時(shí): 借:原材料 / 庫存商品等 7000 貸:應(yīng)付賬款 7000 支付 20000 元時(shí): 借:應(yīng)付賬款 7000 借:其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000 貸:銀行存款 20000 后續(xù)對方退回多付貨款時(shí): 借:銀行存款 13000 貸:其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000 如果包含其他費(fèi)用: 假設(shè)這 20000 元包含 7000 元的貨物費(fèi)用和 13000 元的其他費(fèi)用(如服務(wù)費(fèi)等),且其他費(fèi)用未取得發(fā)票: 收到 7000 元發(fā)票時(shí): 借:原材料 / 庫存商品等 7000 貸:應(yīng)付賬款 7000 支付 20000 元時(shí): 借:應(yīng)付賬款 7000 借:管理費(fèi)用 / 其他相關(guān)費(fèi)用 13000(沒有發(fā)票不能稅前扣除,匯算清繳時(shí)需調(diào)增應(yīng)納稅所得額) 貸:銀行存款 20000
2024 12/18 16:52
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