問題已解決

老師您好2021年開出去的發(fā)票,對方?jīng)]抵扣沒入帳,我現(xiàn)在想紅沖這三張發(fā)票,這個公司可能以后也不會往出開發(fā)票了,同期也沒有銷售收入,我現(xiàn)在可以紅沖嗎,意思就是這個公司不會在往出開票了,,現(xiàn)在紅沖以前的發(fā)票可以嗎

84785028| 提問時間:2024 12/14 18:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 之前21年開具的發(fā)票,沒有形成銷售收入,可以紅沖之前的發(fā)票
2024 12/14 18:36
84785028
2024 12/14 19:55
那這個發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對方給弄丟了怎么解決呀,現(xiàn)在對方也不承認(rèn)了,就需要我們公司自己擔(dān)著了,這個紅沖發(fā)票稅務(wù)上沒啥風(fēng)險(xiǎn)吧,還有丟失抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),沒啥影響我就直接紅沖了
84785028
2024 12/14 19:55
會不會被認(rèn)為有虛開風(fēng)險(xiǎn)呀老師
小菲老師
2024 12/14 20:02
同學(xué),你好 那你自己這個說明,領(lǐng)導(dǎo)簽字,說明留存。 一般不會認(rèn)為虛開,因?yàn)槟氵@個發(fā)票對方?jīng)]有抵扣
84785028
2024 12/14 20:22
老師您好把這個發(fā)票紅沖了以后,如果以后再把這發(fā)票31萬多在開出去給別人,以前不是這個銷售發(fā)票已經(jīng)是有進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián),但是再把這個金額在開出去給別人家到時候還用交稅嗎,意思我打算把紅沖的發(fā)票在12月份給紅沖了,然后再開給別人家,12月份沒有進(jìn)項(xiàng),我把這個發(fā)票開給別人還需要交銷項(xiàng)稅款嗎
小菲老師
2024 12/15 08:00
同學(xué),你好 不用繳納增值稅
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