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待抵稅金沖紅了,怎么做分錄?

84785028| 提問時(shí)間:2024 12/14 11:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,原分錄的負(fù)數(shù)分錄,把待抵稅的科目改到貸方 用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(正)
2024 12/14 11:52
84785028
2024 12/14 12:09
那么后續(xù)待抵稅金不是增多了?需要繼續(xù)轉(zhuǎn)到其他費(fèi)用唔
廖君老師
2024 12/14 12:09
您好,沒有增加,得看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目,不是看專項(xiàng)科目
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