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老師,公司一客戶需要對公賬戶付款給我們,但是不含稅價不開發(fā)票,這樣怎么處理?此金額增值稅報表填寫未開票收入嗎?

84784998| 提問時間:12/14 09:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這樣的話,給你對公付的錢,就是你的含稅售價 ,你按這個計算繳稅
12/14 09:46
84784998
12/14 09:51
分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入-內銷;比如收到20000元,增值稅申報表一,未開票收入填上20000是這樣嗎?不然收款后不開票 借:銀行存款 貸:應收賬款,這個應收賬款會一直掛賬不平
宋生老師
12/14 09:52
你好,是將這2萬當含稅,然后換算成不含稅來申報。
84784998
12/14 09:59
能說得具體一點嗎?比如分錄怎么做?增值稅報表怎么填?
宋生老師
12/14 09:59
你好,你平時正常開發(fā)票的話稅率是百分之多少?
84784998
12/14 10:00
生產(chǎn)型企業(yè)13%
宋生老師
12/14 10:01
你好,這樣子的話你應該是借銀行存款2萬,貸,主營業(yè)務收入。17699。應交稅費,應交增值稅銷項稅額。2301
84784998
12/14 10:05
分錄已理解,然后增值稅報表里17699和2300是填在未開票收入對應欄次對嗎
宋生老師
12/14 10:05
你好對的,就是這樣子的。
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