問題已解決
小規(guī)模納稅人收到技術服務費,5千開了發(fā)票,1萬沒開發(fā)票,怎樣做會計分錄?(季度銷售額在30萬以內)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答未開票金額,可申報未開票收入!
2024 12/12 20:10
84784978
2024 12/12 20:14
會計分錄可以寫一下嗎?
羊小羊老師
2024 12/12 20:18
借:銀行存款 5 萬? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入? ? 應交稅費-應交增值稅(按公司稅率進行價稅分離)
84784978
2024 12/12 20:23
開票和沒開票的都是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入嗎?不需要應收賬款和預收賬款這兩個科目嗎?
羊小羊老師
2024 12/12 20:24
可以用這兩個科目哦,借方根據(jù)實際情況調整
84784978
2024 12/12 20:26
小規(guī)模納稅人收到技術服務費,5千開了發(fā)票,1萬沒開發(fā)票,具體會計分錄寫一下吧
羊小羊老師
2024 12/12 20:30
借:應收賬款 / 銀行存款等 5000
貸:主營業(yè)務收入-普票收入 4950.5
貸:應交稅費 - 應交增值稅 49.5
借:應收賬款?/?銀行存款等10000
貸:主營業(yè)務收入-未開票收入9900.99
貸:應交稅費 - 應交增值稅 99.01
84784978
2024 12/12 20:33
這部分應交增值稅是免征的,之后要怎么會計分錄?
羊小羊老師
2024 12/12 20:35
可計入營業(yè)外收入-免稅收入
閱讀 46