問題已解決

老師,上個(gè)月銷售貨物出去了由于不知道報(bào)價(jià),都是次月報(bào)價(jià)出來再給客戶開發(fā)票,我次月再確認(rèn)收入可以嗎?

84784955| 提問時(shí)間:2024 12/12 20:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,可以的,大家大都是按照開票時(shí)間來確認(rèn)收入,報(bào)稅的,這么做沒問題。
2024 12/12 20:10
84784955
2024 12/12 20:20
那老師還有一個(gè)問題比如就是10購(gòu)進(jìn)的成本,也都是10月收到貨物就銷售了,但是由于和供貨商也都是11月才對(duì)賬,對(duì)方才開我們發(fā)票,所以我也是11月才做賬入庫(kù)存商品(實(shí)際是10月的);但是11月有一部分供貨商是要付現(xiàn)款的,所以發(fā)票也就11月開了,我也做庫(kù)存商品了,由于我是采用月末一次加權(quán)平均法,結(jié)轉(zhuǎn)11月成本的時(shí)候(實(shí)際是10月銷售的)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?本月購(gòu)進(jìn)的金額應(yīng)不應(yīng)該把就是11月采購(gòu)進(jìn)來的那部分計(jì)入呢
張瑞雪老師
2024 12/12 20:31
你好,像你說的這個(gè)情況,商品購(gòu)入的時(shí)候應(yīng)該做暫估,下月收到發(fā)票,把那個(gè)暫估沖了同時(shí)做準(zhǔn)確的入庫(kù),成本差異直接記入當(dāng)期。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~