問題已解決
老師10月份我們公司有生產(chǎn)出口,然后進(jìn)去申報(bào)免抵退稅是這個(gè)數(shù)額,那11月份申報(bào)的增值稅我們需要填列到哪兒去呢這個(gè)數(shù)據(jù)
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速問速答你好,,你不需要單獨(dú)填寫的,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來計(jì)算附加稅這里
12/12 15:51
84785038
12/12 15:56
但是進(jìn)去填寫11月份申報(bào)表沒見系統(tǒng)有帶出來這個(gè)數(shù)據(jù)呢,是哪兒不對嗎
暖暖老師
12/12 15:56
這個(gè)數(shù)字下月才帶出來,隔著一個(gè)月的
84785038
12/12 16:01
是11月份進(jìn)去填報(bào)10月份的出口銷售額,意思是申報(bào)12月份的增值稅報(bào)表才自動(dòng)套出來嗎?
暖暖老師
12/12 16:01
是的,次月才可以的哦
84785038
12/12 16:05
這個(gè)表所屬期又是11月份
暖暖老師
12/12 16:05
時(shí)申報(bào)12月的稅時(shí),我們經(jīng)常申報(bào)知道的
84785038
12/12 16:07
按照簡單的理解就是10月份出口可以退稅的那部分是需要隔月到申報(bào)12月份的申報(bào)表才套過來自動(dòng)抵減,是這個(gè)意思嗎
暖暖老師
12/12 16:08
因?yàn)槟銜r(shí)11月申報(bào)的退稅,這個(gè)按退稅的次月才可以
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