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老師 賬上的未分配利潤1600多萬 怎么好調(diào)整呢 怎么做賬呢

84784987| 提問時間:2024 12/12 11:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 這個要成本票來沖賬,或做分紅處理
2024 12/12 11:14
84784987
2024 12/12 11:15
恩 老師 您說的成本票來沖賬 這個可以 但是分錄怎么做呢?比如收到張三的成本發(fā)票100萬 怎么做賬呢 來沖這個未分配利潤呢
劉艷紅老師
2024 12/12 11:28
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
劉艷紅老師
2024 12/12 11:28
然后利潤就會變少,相對應(yīng)的未分配也會變少
84784987
2024 12/12 14:32
老師 您看我這樣做是不是對的哈 借:某某費用/工程施工 100 貸:應(yīng)付/銀行/現(xiàn)金 100 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工等 月底結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本
劉艷紅老師
2024 12/12 14:36
是的,是的, 就是這樣的
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