問題已解決

老師,我們公司這個行業(yè)特殊,對上游都是預(yù)付,對下游基本都是預(yù)收,那我做賬應(yīng)該是設(shè)立預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,月底對賬后確認收入開發(fā)票后沖減預(yù)收,對嗎,如果前任會計把這些掛在應(yīng)收應(yīng)付,需要調(diào)整嗎

84785043| 提問時間:12/08 07:40
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
你好,應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款、預(yù)付賬款是通用的,只是在編制資產(chǎn)負債表的時候要重分類調(diào)整。
12/08 07:41
84785043
12/08 07:44
老師,那就是沒關(guān)系是吧,那把有些應(yīng)收掛到應(yīng)付了,有些應(yīng)付掛應(yīng)收了,這些需要調(diào)嗎,看得我難受的
波德老師
12/08 07:45
預(yù)收賬款用應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款用應(yīng)付賬款是沒關(guān)系的。
波德老師
12/08 07:45
但是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是不能混用的。
84785043
12/08 07:49
我覺得按照付款方式放預(yù)收預(yù)付更合適,她全用的應(yīng)收應(yīng)付,應(yīng)收應(yīng)付混用的呢,下游的應(yīng)該是應(yīng)收,她有些在應(yīng)付放著呢,這個應(yīng)收應(yīng)付的需要調(diào)整的對吧,要不債權(quán)債務(wù)關(guān)系都混亂了是嗎
波德老師
12/08 07:51
應(yīng)收可以改為預(yù)收、應(yīng)付可以改為預(yù)付,不改也行,你自己做主。但是應(yīng)收 應(yīng)付用混了就需要調(diào)整
84785043
12/08 08:07
老師,預(yù)收賬款和預(yù)付賬款是不是沒有應(yīng)收應(yīng)付安全呀,預(yù)收預(yù)付當年底必須清零嗎,余額過大會預(yù)警是嗎,而且預(yù)收的話貨發(fā)出去就得及時確認收入
波德老師
12/08 08:09
即使用的預(yù)收賬款,余額在借方也是應(yīng)收賬款的意思,余額在貸方是預(yù)收賬款的意思
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