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申報(bào)以前年度未開票收入時(shí)產(chǎn)生的附加稅怎么做賬務(wù)處理

84785022| 提問時(shí)間:12/07 20:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)附加稅,可以做以前年度損益調(diào)整,這個(gè)
12/07 20:57
84785022
12/07 20:59
滯納金呢
小鎖老師
12/07 20:59
滯納金直接做當(dāng)期營業(yè)外支出,這個(gè)
84785022
12/07 21:18
借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅務(wù)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
84785022
12/07 21:19
我是用進(jìn)項(xiàng)稅額抵的滯納金
小鎖老師
12/07 21:19
對,這個(gè)理解是沒錯(cuò)的
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